3134-238-AG25Recepción conforme
REPARACIÓN FIBRA ÓPTICA 2
- Total
- $1.300.000
- Neto
- $1.092.437
- Impuestos
- $207.563
Descripción
ORDEN DE COMPRA DESDE COTIZACIÓN ID. 3134-45-COT25. Destinatario: Departamento de Tecnologías Marítimas (DIRECTEMAR). El proveedor al ACEPTAR la orden de compra, acepta todo lo estipulado en el anexo de DISPOSICIONES MÍNIMAS de la misma. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria electrónica, el proveedor debe indicar CTA. CTE. y Banco. La entrega del servicio será de acuerdo a lo indicado en las bases técnicas y oferta del adjudicatario, coordinador del servicio de mantención ubicar en correo electrónico, mflores@dgtm.cl. Copia de factura electrónica debe ser remitida al correo: facturacion@dgtm.cl y ifarias@dgtm.cl Contacto OC: Iván Farías Ríos fono: 56-32-2208198 ifarias@dgtm.cl.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- TELECOMUNICACIONES M Y F LIMITADA77.516.268-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación03-07-2025
- Envío a proveedor03-07-2025
- Aceptación03-07-2025