3131-59-AG25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE KEROSENE

Total
$905.495
Neto
$760.920
Impuestos
$144.575
Descripción

Aceptar orden de compra en el portal. Enviar factura al correo facturasestanavmet@armada.cl con copia a davendanoj@armada.cl. Enviar datos de pago al momento de facturar.

Partes
Proveedor
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA78.463.250-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-03-2025
  2. Envío a proveedor
    26-03-2025
  3. Aceptación
    26-03-2025