3130-5909-SE26Aceptada
INSULINAS, (REQ. 31737)
- Total
- $621.775
- Neto
- $522.500
- Impuestos
- $99.275
Descripción
LICITACIÓN N° 5839-15-LR21 1.La orden de compra deberá ser aceptada en el portal, dentro de 24 horas. Transcurrido ese plazo se podrá solicitar su rechazo (Art. 117, D.S. 661, Hda.) 2.No se recibirán los productos y/o servicios sin la Guía de Despacho correspondiente. 3.La emisión de la factura debe efectuarse luego de la recepción de los productos y/o servicios. 4.Este Centro de Salud tiene un plazo de pago de 45 días a contar de la aceptación de la factura (Ley de Presupuesto N° 21.796 año 2026). 5.Encargada de pago: Soledad Valderas, fono: 612207500-177, mvalderas@sanidadnaval.cl
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.92.251.000-8
- Licitación de origen
- 5839-15-LR21
Proceso
- Creación19-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor19-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación19-05-2026, 12:00 a. m.