3130-5805-AG26Recepción conforme

REQ. 31590, MATERIALES PARA TRABAJOS CAMARA DE FRIO , MANEJADORAS DE AIRE Y EQUIPOS MANTENE a compra ágil: 3130-172-COT26

Total
$475.869
Neto
$399.890
Impuestos
$75.979
Descripción

Orden de Compra codigo: 3130-5805-AG26 dirigida a JOSÉ LUIS VERA MORENO 1.- LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DENTRO DE 24 HORAS. TRANSCURRIDO ESE PLAZO SE PODRÁ SOLICITAR SU RECHAZO (ART. 117 D.S. 661 Hda) 2.- NO SE RECIBIRÁNLOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SIN LA GUÍA DE DESPACHO CORRESPONDIENTE. 3.- LA EMISIÓN DE LA FACTURA DEBE EFECTUARSE LUEGO DE LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. 4.- ESTE CENTRO DE SALUD TIENE UN PLAZO DE PAGO DE 45 DIAS A CONTAR DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY DE PRESUPUESTO N° 21.796 AÑO 2026) 5.- "CONTACTO SOBRE EL PAGO DE ESTE COMPROMISO: SOLEDAD VALDERAS, FONO: 612207500-177, MVALDERAS@SANIDADNAVAL.CL".

Partes
Proveedor
JOSÉ LUIS VERA MORENO7.172.871-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-05-2026, 12:00 a. m.