3117-675-SE26Aceptada

REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA SERVIDA

Total
$652.953
Neto
$548.700
Impuestos
$104.253
Descripción

DEPTO. 701, POBLACIÓN QUILLAHUA TI: 311149-12684 N° LICITACIÓN: 3117-19-LP26 ?DATOS DE CONTACTO: PAOLA VERA DONOSO – 957094714 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 28 DE MAYO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Licitación de origen
3117-19-LP26
Proceso
  1. Creación
    22-05-2026
  2. Envío a proveedor
    22-05-2026
  3. Aceptación
    22-05-2026