3117-602-SE26Aceptada

ADQ. AMPOLLETAS Y OTROS PARA HOTEL MARE NOSTRUM

Total
$244.220
Neto
$205.227
Impuestos
$38.993
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR TI: 322004-2124 LICITACIÓN: 3117-88-LR24 DATOS DE CONTACTO: SR. ARIEL REBECHINO / 32 2683408 - 961908684 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR O.C.: 24 HRS. FECHA DE ENTREGA: 18 DE MAYO 2026.OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-05-2026, 12:00 a. m.