3117-563-AG26Recepción conforme
CALEFONT BRIGADA
- Total
- $529.788
- Neto
- $445.200
- Impuestos
- $84.588
Descripción
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA TI: 311149-12581 ?DATOS DE CONTACTO: GABRIEL MEDINA FIGUEROA 963511061 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 05 DE MAYO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- COMERCIAL FTF SPA78.078.407-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación29-04-2026
- Envío a proveedor29-04-2026
- Aceptación19-05-2026