3117-552-SE26Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN

Total
$2.453.993
Neto
$2.337.782
Impuestos
$391.814
Descripción

TI: 12598 COTIZACIÓN 4101484405; MATERIALES DE MANTENCIÓN. CONTACTO: CRISTIAN ORTIZ DELGADO +56 9 63620171. FACTURA DEBERA SER EMITIDA UNA VEZ QUE ARTICULOS SEAN RECIBIDOS CONFORME Y ASOCIAR DESCRIPCIÓN A CODIGO 801(ORDEN DE COMPRA) A alcald_gcarreno@bienestararmada.cl/ nromano@armada.cl INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA.

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-04-2026, 12:00 a. m.