3117-552-SE26Recepción conforme
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
- Total
- $2.453.993
- Neto
- $2.337.782
- Impuestos
- $391.814
TI: 12598 COTIZACIÓN 4101484405; MATERIALES DE MANTENCIÓN. CONTACTO: CRISTIAN ORTIZ DELGADO +56 9 63620171. FACTURA DEBERA SER EMITIDA UNA VEZ QUE ARTICULOS SEAN RECIBIDOS CONFORME Y ASOCIAR DESCRIPCIÓN A CODIGO 801(ORDEN DE COMPRA) A alcald_gcarreno@bienestararmada.cl/ nromano@armada.cl INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA.
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