3117-483-SE26Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN

Total
$904.525
Neto
$874.650
Impuestos
$144.420
Descripción

TI: 12547 COTIZACIÓN: 4101438216; MATERIALES VARIOS. CONTACTO: SO ROLANDO LOAIZA ARAVENA +56 994402174. FACTURA DEBERA SER EMITIDA UNA VEZ QUE ARTICULOS SEAN RECIBIDOS CONFORME Y ASOCIAR DESCRIPCIÓN A CODIGO 801(ORDEN DE COMPRA) A: alcald_staines@bienestararmada.cl/ nromano@armada.cl INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA.

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    15-04-2026
  2. Envío a proveedor
    16-04-2026
  3. Aceptación
    17-04-2026