3117-453-SE25Recepción conforme
TRABAJOS VARIOS EN VV.FF. ALTO MANDO GRUPO 9
- Total
- $15.273.316
- Neto
- $12.834.719
- Impuestos
- $2.438.597
TRABAJOS VARIOS EN VV.FF. ALTO MANDO PRECAF 282024 GRUPO 9, ESTADO DE PAGO CONTRATO N°9/2025 N° LICITACIÓN: 3117-2-LE25 ? INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. FECHA DE ENTREGA: 18 DE ABRIL 2025. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA.
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