3117-330-SE26Recepción conforme

ADQ. DE MATERIALES

Total
$916.235
Neto
$769.945
Impuestos
$146.290
Descripción

CALLE PLUTON 02051, CASA 39, PASO HONDO, QUILPUE TI: 311149-12456 ?DATOS DE CONTACTO: JAVIER SOLIS – 972860473 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 17 DE MARZO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    12-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-03-2026, 12:00 a. m.