3117-330-SE26Recepción conforme
ADQ. DE MATERIALES
- Total
- $916.235
- Neto
- $769.945
- Impuestos
- $146.290
CALLE PLUTON 02051, CASA 39, PASO HONDO, QUILPUE TI: 311149-12456 ?DATOS DE CONTACTO: JAVIER SOLIS 972860473 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 17 DE MARZO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA
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