3117-267-SE26Recepción conforme

PINTADO Y MANTENIMIENTO VV.FF.

Total
$22.740.554
Neto
$19.109.709
Impuestos
$3.630.845
Descripción

PINTADO Y MANTENIMIENTO VV.FF. 2025-2026 GRUPO 4, ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N°08/2026 N° LICITACIÓN: 3117-132-LE25 ?DATOS DE CONTACTO: KAREN FREZ URETA – 9941316938 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Proveedor
FRACTAL SPA77.053.415-1
Licitación de origen
3117-132-LE25
Proceso
  1. Creación
    23-02-2026
  2. Envío a proveedor
    23-02-2026
  3. Aceptación
    18-05-2026