3117-255-SE26Recepción conforme

REPARACIÓN DE FUGA DE GAS

Total
$68.643
Neto
$57.683
Impuestos
$10.960
Descripción

BLOCK 1145 DEPTO. 31, POBL. COMANDANTE ARAYA TI: 311149-12419 ?DATOS DE CONTACTO: PAOLA VERA DONOSO – 957094714 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 26 DE FEBRERO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Proveedor
OPT SpA77.154.903-9
Licitación de origen
3117-4-LE25
Proceso
  1. Creación
    17-02-2026
  2. Envío a proveedor
    17-02-2026
  3. Aceptación
    18-02-2026