3117-252-SE26Recepción conforme
PINTADO Y MANTENIMIENTO VV.FF.
- Total
- $27.003.629
- Neto
- $22.692.125
- Impuestos
- $4.311.504
PINTADO Y MANTENIMIENTO VV.FF. 2025-2026 GRUPO 2, ESTADO DE PAGO N°1 N° LICITACIÓN: 3117-129-LE25 ?DATOS DE CONTACTO: PAOLA VERA DONOSO 957094714 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.
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