3117-242-SE26Recepción conforme

REPARACIÓN FILTRACIÓN EN VV.FF.

Total
$132.685
Neto
$111.500
Impuestos
$21.185
Descripción

DEPTO. 16/12, MESETA EL GALLO TI: 311149-12370 ?DATOS DE CONTACTO: KAREN FREZ URETA – 9941316938 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA. DEBIDO A ERROR ADMINISTRATIVO, SE REALIZA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA POR LA DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA COTIZACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA, ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA N° 3117-131-SE26, RELATIVA A LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. 16/12.

Partes
Proveedor
CONMAC LIMITADA77.183.096-K
Licitación de origen
3117-13-LP25
Proceso
  1. Creación
    12-02-2026
  2. Envío a proveedor
    12-02-2026
  3. Aceptación
    16-02-2026