3117-242-SE26Recepción conforme
REPARACIÓN FILTRACIÓN EN VV.FF.
- Total
- $132.685
- Neto
- $111.500
- Impuestos
- $21.185
Descripción
DEPTO. 16/12, MESETA EL GALLO TI: 311149-12370 ?DATOS DE CONTACTO: KAREN FREZ URETA 9941316938 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA. DEBIDO A ERROR ADMINISTRATIVO, SE REALIZA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA POR LA DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA COTIZACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA, ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA N° 3117-131-SE26, RELATIVA A LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. 16/12.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- CONMAC LIMITADA77.183.096-K
- Licitación de origen
- 3117-13-LP25
Proceso
- Creación12-02-2026
- Envío a proveedor12-02-2026
- Aceptación16-02-2026