3117-239-SE26Recepción conforme

CALEFONT CABAÑAS PUNTA OSAS

Total
$292.790
Neto
$246.042
Impuestos
$46.748
Descripción

TI: 4101180838 N° COTIZACIÓN: 4101180838 DATOS DE CONTACTO: EVELYN VARAS RECEPCIÓN SERÁ PARCIALIZADO: NO. INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. Datos de contactos para pago: 32 2804642 cmoncada@armada.cl OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 17 FEBRERO DE 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    12-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-02-2026, 12:00 a. m.