3117-1858-SE25Recepción conforme

COBERTOR CABAÑAS PUNTA OSAS

Total
$186.176
Neto
$156.450
Impuestos
$29.726
Descripción

TI: 322001-1156 ?DATOS DE CONTACTO: EVELYN VARAS 999003286 RECEPCIÓN SERÁ PARCIALIZADO: NO. INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. Datos de contactos para pago: 32 2804642 cmoncada@armada.cl OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 02 DE ENERO 2026. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Proveedor
TEAVE SPA77.800.378-3
Licitación de origen
3117-8-LE24
Proceso
  1. Creación
    29-12-2025
  2. Envío a proveedor
    29-12-2025
  3. Aceptación
    29-12-2025