3117-1716-SE25Recepción conforme

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIA

Total
$142.800
Neto
$120.000
Impuestos
$22.800
Descripción

DEPTO. LC8, POBL. LORD COCHRANE TI: 311149-12221 ?DATOS DE CONTACTO: PAOLA VERA DONOSO – 957094714 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 8 DE DICIEMBRE 2025. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA

Partes
Licitación de origen
3117-13-LP25
Proceso
  1. Creación
    01-12-2025
  2. Envío a proveedor
    01-12-2025
  3. Aceptación
    01-12-2025