3117-1670-SE25Recepción conforme

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES A GAS

Total
$330.471
Neto
$277.707
Impuestos
$52.764
Descripción

BLOCK 22, DEPTO 105, POBL. NAVAL VILLA SANTA INES TI: 311149-12183 ?DATOS DE CONTACTO: HERNÁN VILCHES LATUZ – 998480764 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 28 DE NOVIEMBRE 2025. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Proveedor
OPT SpA77.154.903-9
Licitación de origen
3117-4-LE25
Proceso
  1. Creación
    25-11-2025
  2. Envío a proveedor
    25-11-2025
  3. Aceptación
    25-11-2025