3117-1598-SE25Recepción conforme

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES GAS

Total
$1.934.821
Neto
$1.625.900
Impuestos
$308.921
Descripción

POBL. NAVAL MARINA MERCANTE, ESCUELA NAVAL, QUINTERO Y SAN ANTONIO TI: 311149-12173 ?DATOS DE CONTACTO: KAREN FREZ URETA – 9941316938 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 18 DE NOVIEMBRE 2025. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Proveedor
OPT SpA77.154.903-9
Licitación de origen
3117-4-LE25
Proceso
  1. Creación
    13-11-2025
  2. Envío a proveedor
    13-11-2025
  3. Aceptación
    14-11-2025