3117-1531-SE25Recepción conforme

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES A GAS

Total
$363.201
Neto
$305.211
Impuestos
$57.990
Descripción

1ER Y 3ER SECTOR GOMEZ CARREÑO, VILLA SANTA INES TI: 311149-12112 ?DATOS DE CONTACTO: KAREN FREZ URETA – 9941316938 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 14 DE NOVIEMBRE 2025. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.

Partes
Proveedor
OPT SpA77.154.903-9
Licitación de origen
3117-4-LE25
Proceso
  1. Creación
    05-11-2025
  2. Envío a proveedor
    06-11-2025
  3. Aceptación
    09-11-2025