3117-1510-SE25Recepción conforme
TRABAJOS VARIOS EN VV.FF. ORIÓN N°2
- Total
- $11.906.950
- Neto
- $10.005.840
- Impuestos
- $1.901.110
TRABAJOS VARIOS EN VV.FF. ALTO MANDO PRECAF 2 2025, ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N°52/2025 N° LICITACIÓN: 3117-94-LE25 DATOS DE CONTACTOS: HILCIAS VALVERDE RETAMAL - 991730075 INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA 2. ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA , CASO CONTRARIO SE RECHAZARÁN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.
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