3117-1287-SE25Recepción conforme

MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PORTÓN

Total
$342.589
Neto
$295.214
Impuestos
$54.699
Descripción

TI: 11986 COTIZACIÓN: 4100612363, FIERROS PARA REPARACIÓN EN P.N. SANTA INÉS. CONTACTO: S1° ROLANDO LOAIZA ARAVENA +56 994402174. FACTURA DEBERA SER EMITIDA UNA VEZ QUE ARTICULOS SEAN RECIBIDOS CONFORME Y ASOCIAR DESCRIPCIÓN A CODIGO 801(ORDEN DE COMPRA) A: alcald_staines@bienestararmada.cl/ nromano@armada.cl INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA.

Partes
Proveedor
EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
Licitación de origen
3117-88-LR24
Proceso
  1. Creación
    22-09-2025
  2. Envío a proveedor
    22-09-2025
  3. Aceptación
    22-09-2025