3117-1287-SE25Recepción conforme
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PORTÓN
- Total
- $342.589
- Neto
- $295.214
- Impuestos
- $54.699
TI: 11986 COTIZACIÓN: 4100612363, FIERROS PARA REPARACIÓN EN P.N. SANTA INÉS. CONTACTO: S1° ROLANDO LOAIZA ARAVENA +56 994402174. FACTURA DEBERA SER EMITIDA UNA VEZ QUE ARTICULOS SEAN RECIBIDOS CONFORME Y ASOCIAR DESCRIPCIÓN A CODIGO 801(ORDEN DE COMPRA) A: alcald_staines@bienestararmada.cl/ nromano@armada.cl INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y LA FACTURA.
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis