3117-1249-SE25Recepción conforme
MATERIALES PARA C.R LAS SALINAS
- Total
- $780.285
- Neto
- $655.702
- Impuestos
- $124.583
Descripción
TI: 322007-595 N° COTIZACIÓN: 4100599300 ?DATOS DE CONTACTO: ALEX MANRIQUEZ CAMPOS 9-90009420 RECEPCIÓN SERÁ PARCIALIZADO: NO. INDICAR EN LA FACTURA: 1. DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA. 2. ?ID DE ORDEN DE COMPRA PLAZO PARA ACEPTAR ORCOM: 24 HRS. Datos de contactos para pago: 32 2804642 cmoncada@armada.cl o emarambio@armada.cl OBSERVACIONES DEL DESPACHO: FECHA DE ENTREGA: 15 DE SEPTIEMBRE 2025. OBLIGATORIO: ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CASO CONTRARIO SE RECHAZARAN LOS BIENES O SERVICIOS Y, TAMBIÉN LA FACTURA. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CÓDIGO 801 DE FACTURA.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- EASY RETAIL S.A. .-76.568.660-1
- Licitación de origen
- 3117-88-LR24
Proceso
- Creación08-09-2025
- Envío a proveedor09-09-2025
- Aceptación10-09-2025