3113-59-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-16-L123
- Total
- $1.869.728
- Neto
- $1.571.200
- Impuestos
- $298.528
Descripción
ADQUISICIÓN DE KIT DE REPARACIÓN GIRO COMPÁS DESDE 3113-16-L123 Facturar A: Dirección General Del Territorio Marítimo y MM.. Rut. 61.102.014-7, Dirección Errázuriz No. 537 Valparaíso. Entregar material en el Centro de Abastecimiento (M), Avda. Manuel Bulnes 05376 Punta Arenas, con guía de despacho, enviar factura a correo electrónico drua.facturas@armada.cl En caso de cederse el pago a algún factoring, previa presentación de la carta notarial, se deberá estipular en la respectiva factura la siguiente leyenda "el crédito representado por la presente factura ha sido cedido al factoring.............domiciliado en:............., a quien se le deberá efectuar el pago del mismo para que se entienda cancelada"
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- LUIS ALEJANDRO VÁSQUEZ SAN MARTÍN12.377.294-6
- Licitación de origen
- 3113-16-L123
Proceso
- Creación03-07-2023
- Envío a proveedor03-07-2023
- Aceptación04-07-2023