ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UNIDAD DE LA ARMADA
- Total
- $2.936.920
- Neto
- $2.468.000
- Impuestos
- $468.920
ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO GIRO COMPAS ANSCHUTZ DESDE 3113-10-L124 FACTURAR A: DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MM. RUT. 61.102.014-7, DIRECCION ERRAZURIZ No. 537 VALPARAISO. ENVIAR MATERIAL AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO (ALMACEN DE RECEPCION) AVDA. JORGE MONTT S/N, BASE NAVAL THNO, ENVIAR FACTURA A CORREO ELECTRÓNICO drua.facturas@armada.cl DEBERÁ EMITIR DOS (2) FACTURAS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN DETALLE DE FACTURACIÓN INGRESADO EN DOCUMENTO ADJUNTO. En caso de cederse el pago a algún factoring, previa presentación de la carta notarial, se deberá estipular en la respectiva factura la siguiente leyenda "el crédito representado por la presente factura ha sido cedido al factoring.............domiciliado en:............., a quien se le deberá efectuar el pago del mismo para que se entienda cancelada"
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SOCIEDAD DE INVERSIONES SOFERMA LIMITADA76.113.427-2
- Licitación de origen
- 3113-10-L124
- Creación14-05-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-05-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación16-05-2024, 12:00 a. m.