3113-157-AG25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL: 3113-99-COT25

Total
$794.971
Neto
$668.043
Impuestos
$126.928
Descripción

Los artículos deben ser entregados en el Centro de Abastecimiento de Iquique (almacén de recepción), AVENIDA ARTURO PRAT 706, IQUIQUE El proveedor deberá emitir factura correspondiente, según el monto contratado y de acuerdo a los siguientes datos: • Nombre: Dirección General Del Territorio Marítimo y M.M. • RUT: 61.102.014-7 • Dirección: Errázuriz #537, Valparaíso. • Giro: Administración Pública FF.AA. • Teléfono: (56-32) 2208000 • Enviar Factura a Correo Electrónico drua.facturas@armada.cl

Partes
Proveedor
SUNOR LTDA.76.494.087-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-11-2025
  2. Envío a proveedor
    05-11-2025
  3. Aceptación
    06-11-2025