3113-146-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-51-L123

Total
$1.663.620
Neto
$1.398.000
Impuestos
$265.620
Descripción

ADQUISICIÓN DE KIT DE REPARACIÓN, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDAS EN ANEXO "C" DESDE 3113-51-L123 Facturar A: Dirección General Del Territorio Marítimo y MM.. Rut. 61.102.014-7, Dirección Errázuriz No. 537 Valparaíso. Entregar material en el Centro de Abastecimiento (M), Avda. Manuel Bulnes 05376 Punta Arenas, con guía de despacho, enviar factura a correo electrónico drua.facturas@armada.cl En caso de cederse el pago a algún factoring, previa presentación de la carta notarial, se deberá estipular en la respectiva factura la siguiente leyenda "el crédito representado por la presente factura ha sido cedido al factoring.............domiciliado en:............., a quien se le deberá efectuar el pago del mismo para que se entienda cancelada"

Partes
Proceso
  1. Creación
    17-11-2023
  2. Envío a proveedor
    17-11-2023
  3. Aceptación
    20-11-2023