ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-48-LE23
- Total
- $6.295.100
- Neto
- $5.290.000
- Impuestos
- $1.005.100
ADQUISICIÓN DE ÁNODOS DE ZINC DESDE 3113-48-LE23 deberá emitir dos (2) facturas, de acuerdo a lo indicado en la Orden de Compra en el campo de observaciones, y según detalle que será subido al portal como documento adjunto Facturar A: Dirección General Del Territorio Marítimo y MM.. Rut. 61.102.014-7, Dirección Errázuriz No. 537 Valparaíso. Entregar material en el Centro de Abastecimiento (M), Avda. Manuel Bulnes 05376 Punta Arenas, con guía de despacho, enviar factura a correo electrónico drua.facturas@armada.cl En caso de cederse el pago a algún factoring, previa presentación de la carta notarial, se deberá estipular en la respectiva factura la siguiente leyenda "el crédito representado por la presente factura ha sido cedido al factoring.............domiciliado en:............., a quien se le deberá efectuar el pago del mismo para que se entienda cancelada"
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL METALMECANICA SPA77.166.267-6
- Licitación de origen
- 3113-48-LE23
- Creación17-11-2023
- Envío a proveedor17-11-2023
- Aceptación28-11-2023