3113-111-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-38-LE23

Total
$19.932.976
Neto
$16.750.400
Impuestos
$3.182.576
Descripción

Facturar A: Dirección General Del Territorio Marítimo y MM.. Rut. 61.102.014-7, Dirección Errázuriz No. 537 Valparaíso. Entregar material en el Centro de Abastecimiento (M), Avda. Manuel Bulnes 05376 Punta Arenas, con guía de despacho, enviar factura a correo electrónico drua.facturas@armada.cl En caso de cederse el pago a algún factoring, previa presentación de la carta notarial, se deberá estipular en la respectiva factura la siguiente leyenda "el crédito representado por la presente factura ha sido cedido al factoring.............domiciliado en:............., a quien se le deberá efectuar el pago del mismo para que se entienda cancelada"

Partes
Proveedor
COMERCIAL WHEELWRIGHT76.963.990-k
Licitación de origen
3113-38-LE23
Proceso
  1. Creación
    12-10-2023
  2. Envío a proveedor
    12-10-2023
  3. Aceptación
    13-10-2023