3086-10599-SE25Recepción conforme

ADQ. DE LUBRICANTES PARA STOCK (OCT-NOV)

Total
$10.987.579
Neto
$9.233.260
Impuestos
$1.754.319
Descripción

FACTURA(S) DEBE(N) SER ENVIADA(S) A LOS CORREOS: facturas3086.vb@armada.cl HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: LUNES A VIERNES DE 08:45 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 HRS. ACEPTACIÓN DE LA ORCOM: EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA ORCOM, OBJETO SE EFECTÚE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN O SERVICIO Y PROCEDA AL PAGO DE LA(S) RESPECTIVA(S) FACTURA(S). MULTAS: EN CASO DE ATRASO O RECHAZO EN LA ENTREGA, LA ARMADA SANCIONARÁ AL PROVEEDOR CON MULTAS DIARIAS DEL 1%, CALCULADAS SOBRE EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO DE LA RESPECTIVA ORCOM, POR CADA DÍA DE ATRASO Y CON UN TOPE DE 10 DÍAS CORRIDOS, A PARTIR DESDE LA FECHA ENTREGA PRODUCTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR. PARA EL PAGO DE LAS MULTAS MENCIONADAS, EL C. AB (V.) MEDIANTE CARTA NOTIFICARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO, QUIEN DEBERÁ ENTREGAR UN VALE VISTA NOMINATIVO U OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A NOMBRE DE LA “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, RUT. 61.966.700-K.

Partes
Proveedor
DISTRIBUIDORA VINA DEL MAR S.A.76.888.106-5
Licitación de origen
3086-51-LE25
Proceso
  1. Creación
    10-11-2025
  2. Envío a proveedor
    10-11-2025
  3. Aceptación
    12-11-2025