3085-607-AG24Recepción conforme

PINTURA ASFALTICA NEF: 3085-518-COT24, TI 311096-248

Total
$378.158
Neto
$317.780
Impuestos
$60.378
Descripción

Orden de Compra código: 3085-607-AG24 dirigida a COMERCIAL MERKATARI LIMITADA - FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE - EMITIR FACTURA Y ENVAR A: dbst.proveedores@armada.cl - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO, LA QUE DEBERÁ ESTAR RECEPCIONADA CONFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EMISIÓN DE LA FACTURA.

Partes
Proveedor
Comercial Merkatari Limitada76.151.018-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-08-2024
  2. Envío a proveedor
    09-08-2024
  3. Aceptación
    09-08-2024