3085-34-AG25Recepción conforme

SALMÓN COT: 3085-16-COT25, TI 322101-1569

Total
$1.916.776
Neto
$1.610.736
Impuestos
$306.040
Descripción

Orden de Compra codigo: 3085-34-AG25 dirigida a Comercializadora PuroMar Ltda. - FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE - EMITIR FACTURA Y ENVIAR A: dbst.proveedores@armada.cl - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO, LA QUE DEBERÁ ESTAR RECEPCIONADA CONFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EMISIÓN DE LA FACTURA.

Partes
Proveedor
Eduardo76.334.804-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-01-2025
  2. Envío a proveedor
    15-01-2025
  3. Aceptación
    15-01-2025