3085-177-SE25Recepción conforme

REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE MURO SAN PEDRO3085-11-L125, TI 311149-683

Total
$2.127.720
Neto
$1.788.000
Impuestos
$339.720
Descripción

REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN MURO DESDE 3085-11-L125 - FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE - EMITIR FACTURA Y ENVAR A: dbst.proveedores@armada.cl - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO, LA QUE DEBERÁ ESTAR RECEPCIONADA CONFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EMISIÓN DE LA FACTURA. - LA ENTREGA DEBE SER EFECTUADA EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL, AVDA. JORGE MONTT 126 B

Partes
Proveedor
VS CONSTRUCCIONES SPA76.943.761-4
Licitación de origen
3085-11-L125
Proceso
  1. Creación
    17-03-2025
  2. Envío a proveedor
    17-03-2025
  3. Aceptación
    17-03-2025