3085-171-AG25Recepción conforme

MATERIALES SEÑORET: 3085-128-COT25, TI 311149-685

Total
$1.904.000
Neto
$1.600.000
Impuestos
$304.000
Descripción

Orden de Compra codigo: 3085-171-AG25 dirigida a C2K SPA - FACTURA DEBE DETALLAR TODOS LOS ARTÍCULOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS Y AL MOMENTO DE SUBIRLA AL SII, ADJUNTAR XML (DETALLE) EN FACTURA. - INDICAR O ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA, OBJETO EFECTUAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE - EMITIR FACTURA Y ENVAR A: dbst.proveedores@armada.cl - EN CASO DE FACTORIZAR ENVIAR CORREO A: dbst.proveedores@armada.cl - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN - PAGO ORDEN DE COMPRA SUJETO A RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL PORTAL - HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:30-12:00 Y DE 13:30 16:30 HORAS - LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO, LA QUE DEBERÁ ESTAR RECEPCIONADA CONFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EMISIÓN DE LA FACTURA.

Partes
Proveedor
C2K SPA77.011.303-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-03-2025
  2. Envío a proveedor
    13-03-2025
  3. Aceptación
    13-03-2025