3084-130-SE23Recepción conforme
SERVICIO DE EXTENCIÓN DE GARANTIA SERVIDORES
- Total
- US$22.638
- Neto
- US$19.023
- Impuestos
- US$3.614
Descripción
1. El pago se efectuará mediante cheque nominativo, depósito en Cuenta Corriente Bancaria o Vale Vista emitido por un Banco Nacional, previa presentación de la factura con los siguientes datos: Centro de Informática y Computación de la Armada. RUT: 61.966.100-1. Subida Artillería S/N, Playa Ancha, Valparaíso. Giro: Fiscal. 2. El Proveedor deberá facturar en pesos chilenos (CLP), de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4, del D.L. 1.123, de 1975, indicando en el espacio destinado al detalle del documento, el valor en moneda extranjera dólar por el monto total de la venta, con indicación del tipo de cambio utilizado que será el vigente al del día de la emisión de la Factura.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.77.099.980-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación26-07-2023
- Envío a proveedor28-07-2023
- Aceptación02-08-2023