Contrato Suministro Aseo_Req 23-73 Río Grande
- Total
- $348.492
- Neto
- $292.850
- Impuestos
- $55.642
La Orden de Compra deberá ser ACEPTADA en el portal de Mercado Público en un plazo máximo de 48 horas. Los productos deberán ser entregados en tu totalidad dentro de los 10 días hábiles ofertados, para evitar las multas por incumplimiento en el plazo de entrega. Los bultos deberán venir identificados con el N° de Orden de Compra y N° de Cotización, de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas. Los productos entregados deberán cumplir con lo ofertado en su Oferta Técnica, Anexo N°4. En caso de existir alguna diferencia en los productos, deberá solicitar autorización para el reemplazo por correo electrónico a serviciosgenerales@edusanpedrodeatacama.cl, explicando el motivo y entregando la descripción técnica del nuevo producto, el cual siempre deberá ser de igual o superior calidad al ofertado. El proveedor deberá informar el despacho de los productos a don Carlos Araya Ramos, Encargado de Servicios General DAEM al correo adquisiciones@edusanpedrodeatacama.cl
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
- Proveedor
- COMERCIAL ALERCE DEL SUR LIMITADA76.877.986-4
- Licitación de origen
- 3051-7-LP23
- Creación11-05-2023
- Envío a proveedor12-05-2023
- Aceptación18-05-2023