3051-418-SE24Aceptada

REQ 24-220 Solor. Contrato de suministro de tintas

Total
$923.321
Neto
$775.900
Impuestos
$147.421
Descripción

La Orden de Compra deberá ser Aceptada en el portal de Mercado Público www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de no cumplir con el plazo establecido se solicitará Cancelar la Orden de Compra. La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos al correo serviciosgenerales@edusanpedrodeatacama.cl El pago de la Factura se realizará en un plazo máximo de 30 días. Giro para la factura "Actividades de la Administración Pública"

Partes
Proveedor
comercial tecno visual limitada76.109.342-8
Licitación de origen
3051-6-LE24
Proceso
  1. Creación
    13-12-2024
  2. Envío a proveedor
    16-12-2024
  3. Aceptación
    18-12-2024