3051-416-SE24Aceptada

REQ 24-139 Socaire Linea 2. ORDEN DE COMPRA DESDE 3051-32-LE24

Total
$3.503.759
Neto
$2.944.335
Impuestos
$559.424
Descripción

Insumos Tecnológicos e Informáticos EE DESDE 3051-32-LE24 La Orden de Compra deberá ser Aceptada en el portal de Mercado Público www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de no cumplir con el plazo establecido se solicitará Cancelar la Orden de Compra. La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos al correo serviciosgenerales@edusanpedrodeatacama.cl El pago de la Factura se realizará en un plazo máximo de 30 días. Giro para la factura "Actividades de la Administración Pública" Se solicita al Proveedor enviar datos bancarios para realizar el pago de los servicios. Titular de la Cuenta, RUT, banco, tipo de cuenta, N° de cuenta, al correo pagosdaem@munispa.cl y administrativo.finanzas@edusanpedrodeatacama.cl, con copia a carla.caro@munispa.cl, adqdaem@munispa.cl y adquisiciones@edusanpedrodeatacama.cl

Partes
Licitación de origen
3051-32-LE24
Proceso
  1. Creación
    13-12-2024
  2. Envío a proveedor
    16-12-2024
  3. Aceptación
    19-12-2024