3051-414-SE24Aceptada

REQ 24-139 Socaire y 24-25, 24-45D3, 24-26D2 y 24-27D4D2 EBSPA. ORDEN DE COMPRA DESDE 3051-32-LE24

Total
$8.713.180
Neto
$7.322.000
Impuestos
$1.391.180
Descripción

Insumos Tecnológicos e Informáticos EE DESDE 3051-32-LE24 La Orden de Compra deberá ser Aceptada en el portal de Mercado Público www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de no cumplir con el plazo establecido se solicitará Cancelar la Orden de Compra. La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos al correo serviciosgenerales@edusanpedrodeatacama.cl El pago de la Factura se realizará en un plazo máximo de 30 días. Giro para la factura "Actividades de la Administración Pública" Se solicita al Proveedor enviar datos bancarios para realizar el pago de los servicios. Titular de la Cuenta, RUT, banco, tipo de cuenta, N° de cuenta, al correo pagosdaem@munispa.cl y administrativo.finanzas@edusanpedrodeatacama.cl, con copia a carla.caro@munispa.cl, adqdaem@munispa.cl y adquisiciones@edusanpedrodeatacama.cl

Partes
Proveedor
CHILECLICK SPA77.184.932-6
Licitación de origen
3051-32-LE24
Proceso
  1. Creación
    13-12-2024
  2. Envío a proveedor
    17-12-2024
  3. Aceptación
    19-12-2024