3051-365-SE23Aceptada

CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRERÍA

Total
$3.992.394
Neto
$3.354.953
Impuestos
$637.441
Descripción

La Orden de Compra deberá ser ACEPTADA en la plataforma de www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de no cumplir con el plazo establecido se solicitará Cancelar la Orden de Compra. La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos detallados en la Orden de Compra, y el pago se realizará dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión de la Factura.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA77.152.668-3
Licitación de origen
3051-8-LP23
Proceso
  1. Creación
    22-12-2023
  2. Envío a proveedor
    22-12-2023
  3. Aceptación
    27-12-2023