3051-358-SE23Aceptada

CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRERÍA -

Total
$16.775.989
Neto
$14.097.470
Impuestos
$2.678.519
Descripción

La Orden de Compra deberá ser ACEPTADA en la plataforma de www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de no cumplir con el plazo establecido se solicitará Cancelar la Orden de Compra. La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos detallados en la Orden de Compra, y el pago se realizará dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión de la Factura.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA77.152.668-3
Licitación de origen
3051-8-LP23
Proceso
  1. Creación
    19-12-2023
  2. Envío a proveedor
    19-12-2023
  3. Aceptación
    27-12-2023