3051-338-SE23Aceptada

REQ 23-167 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE OF

Total
$1.264.351
Neto
$1.062.480
Impuestos
$201.871
Descripción

La Orden de Compra deberá ser ACEPTADA en la plataforma de www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 48 horas. La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos detallados en la Orden de Compra, y el pago se realizará dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión de la Factura.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA77.152.668-3
Licitación de origen
3051-8-LP23
Proceso
  1. Creación
    30-11-2023
  2. Envío a proveedor
    30-11-2023
  3. Aceptación
    06-12-2023