3051-311-SE23Aceptada

REQ 23-208D1 Contrato de Suministro Materiales de Of

Total
$528.491
Neto
$444.110
Impuestos
$84.381
Descripción

La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos detallados en la Orden de Compra, y el pago se realizará dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión de la Factura. La Orden de Compra deberá ser ACEPTADA en la plataforma de www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de no cumplir con el plazo establecido se solicitará Cancelar la Orden de Compra.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA77.152.668-3
Licitación de origen
3051-8-LP23
Proceso
  1. Creación
    16-11-2023
  2. Envío a proveedor
    16-11-2023
  3. Aceptación
    17-11-2023