3051-262-SE24Aceptada
REQ 24-154 Contrato Suministro Materiales de Aseo
- Total
- $3.056.575
- Neto
- $2.568.550
- Impuestos
- $488.025
La Orden de Compra deberá ser ACEPTADA en la plataforma de www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 48 horas. La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos detallados en la Orden de Compra, y el pago se realizará dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión de la Factura. Para la emisión de la Factura deberá incluir la siguiente información MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA RUT 69.252.500-0 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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