3051-111-SE23Aceptada

REQ 23-33 CTO SUMINISTRO MATERIALES

Total
$884.836
Neto
$743.560
Impuestos
$141.276
Descripción

La Orden de Compra deberá ser Aceptada en el portal de Mercado Público www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de no cumplir con el plazo establecido se solicitará Cancelar la Orden de Compra. La Factura deberá ser emitida una vez recepcionados conforme los productos al correo serviciosgenerales@edusanpedrodeatacama.cl El pago de la Factura se realizará en un plazo máximo de 30 días.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA77.152.668-3
Licitación de origen
3051-8-LP23
Proceso
  1. Creación
    06-07-2023
  2. Envío a proveedor
    07-07-2023
  3. Aceptación
    19-07-2023