3046-80-AG25Aceptada

001034400405000022544012152204010000 DL-08-KM-PINTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-50-COT25

Total
$396.032
Neto
$332.800
Impuestos
$63.232
Descripción

Orden de Compra codigo: 3046-80-AG25 dirigida a SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL UCAM SPA - PLAZO DE ENTREGA 04 DÍAS HÁBILES (COMIENZA A CONTAR DESDE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O EN SU DEFECTO 24 HRS POSTERIOR AL ENVIO A PROVEEDOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO) - LUGAR ENTREGA: III BRIGADA AEREA BASE AÉREA EL TEPUAL S/N SECTOR AEROPUERTO - HORARIO ENTREGA : LUNES A JUEVES 08:00 A 16:00 / VIERNES 08:00 A 15:00 SECCION RECEPCIÓN Y DESPACHO: CORREO facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONO 65 2 580626 – 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. -GIRO: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-03-2025
  2. Envío a proveedor
    28-03-2025
  3. Aceptación
    31-03-2025