3046-67-AG26Recepción conforme
002034006001000044138012152204001000 SA-05 CA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-47-COT26
- Total
- $621.245
- Neto
- $522.055
- Impuestos
- $99.190
002034006001000044138012152204001000 SA-05 CA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-47-COT26 - PLAZO DE ENTREGA 05 DÍAS HÁBILES (COMIENZA A CONTAR DESDE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O EN SU DEFECTO 24 HRS POSTERIOR AL ENVIO A PROVEEDOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO) - LUGAR ENTREGA: III BRIGADA AEREA BASE AÉREA EL TEPUAL S/N SECTOR AEROPUERTO - HORARIO ENTREGA : LUNES A JUEVES 08:00 A 16:00 / VIERNES 08:00 A 15:00 SECCION RECEPCIÓN Y DESPACHO: CORREO facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONO 65 2 580626 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. -GIRO: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. PROVEEDOR DEBERÁ REMITIR OBLIGATORIAMENTE SUS DATOS DE PAGO BANCARIO AL FACTURAR, DE LO CONTRARIO SU FA
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