3046-64-AG24Aceptada

001034400408000033209012152204010000 DL-08-MM-MATERIALES PARA PORTICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-25-COT24

Total
$300.000
Neto
$235.294
Impuestos
$47.899
Descripción

- PLAZO DE ENTREGA 02 DÍAS HÁBILES (COMIENZA A CONTAR DESDE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O EN SU DEFECTO 24 HRS POSTERIOR AL ENVIO A PROVEEDOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO) - GIRO DE LA FACTURACIÓN : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -RECEPCIÓN: SOLO SE ACEPTARÁ O/C EN ESTADO “ACEPTADO” EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO O/C NO SE RECEPCIONARÁ. - LUGAR ENTREGA: III BRIGADA AEREA BASE AÉREA EL TEPUAL S/N SECTOR AEROPUERTO - HORARIO ENTREGA : LUNES A JUEVES 08:00 A 16:00 / VIERNES 08:00 A 15:00 SECCION RECEPCIÓN Y DESPACHO: CORREO facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONO 65 2 580626 – 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

Partes
Proveedor
KAREN ROXANA NAVARRETE OBANDO17.512.424-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-02-2024
  2. Envío a proveedor
    29-02-2024
  3. Aceptación
    29-02-2024