3046-593-AG24Aceptada

001034400405000022544012152204010000 DL- ADQUISICION DE MATERIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-378-COT24

Total
$1.751.264
Neto
$1.471.650
Impuestos
$279.614
Descripción

- PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES (COMIENZA A CONTAR DESDE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA) - LUGAR ENTREGA: III BRIGADA AEREA BASE AÉREA EL TEPUAL S/N SECTOR AEROPUERTO - HORARIO ENTREGA : LUNES A JUEVES 08:00 A 16:00 / VIERNES 08:00 A 15:00 SECCION RECEPCIÓN Y DESPACHO: CORREO facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONO 65 2 580626 – 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. GIRO: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INDICAR NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE EN FACTURA PARA EL PAGO

Partes
Proveedor
AMAC SPA77.033.586-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-12-2024
  2. Envío a proveedor
    10-12-2024
  3. Aceptación
    12-12-2024